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大余縣婦女聯合會本級2022年單位預算

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第一部分大余縣婦女聯合會本級概況

    一、單位主要職責

    二、機構設置及人員情況

第二部分大余縣婦女聯合會本級2022年單位預算表

一、《收支預算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經營預算支出表》

十、《重點項目績效目標表》

第三部分 大余縣婦女聯合會本級2022年單位預算情況說明

一、2022年單位預算收支情況說明

    二、2022年“三公”經費預算情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分大余縣婦女聯合會本級概況

一、單位主要職責

根據縣委、縣政府的有關文件規定,大余婦女聯合會緊密圍繞縣委、縣政府的中心任務開展工作,團結、動員、組織全縣婦女群眾參與經濟社會發展,加強婦女兒童維權工作,依法保障婦女兒童的合法權益, 加強婦女聯合會組織自身建設,指導建立健全基層婦女組織,提高婦女聯合會干部的整體素質。履行婦兒工委辦職責,堅持為婦女兒童服務、為基層服務,加強與社會各界的聯系,協調、推動社會各界為婦女兒童辦好事、辦實事。

二、機構設置及人員情況

2022年大余婦女聯合會本級內設機構3個,包括辦公室、維權部,組織宣傳、兒童部,城鄉工作部。編制人數小計7,其中:行政編制人數5,全部補助事業編制人數2人。實有人數小計10,其中:在職人數小計6,行政在職人數4,全部補助事業在職人數2人。退休人數小計4。

第二部分 大余縣婦女聯合會本級2022年單位預算表

(詳見十張附表)

第三部分大余縣婦女聯合會本級2022年單位預算情況說明

一、2022年單位預算收支情況說明

(一)收入預算情況

2022年大余縣婦女聯合會收入預算總額為427萬元,較上年預算安排減少2.44萬元;財政撥款收入427萬元,較上年預算安排減少2.44萬元,主要原因是預算人員減少。

(二)支出預算情況

2022年大余縣婦女聯合會支出預算總額為支出預算總額為427萬元,較上年預算安排減少2.44萬元,主要原因是預算人員減少;其中:

按支出項目類別劃分:基本支出409萬元,較上年預算安排減少2.44萬元,主要原因是預算人員減少;其中:工資福利支出400.67萬元,商品和服務支出8.33對個人和家庭的補助0萬元,資本性支出0萬元。項目支出18萬元,和上年預算安排一致,其中:工資福利支出0萬元,商品和服務支出18萬元,對個人和家庭的補助0萬元,資本性支出0萬元,對企業補助0萬元。

按支出功能科目劃分:一般公共服務支出413.91萬元,較上年預算安排減少2.74萬元;社會保障和就業支出5.76萬元,較上年預算安排減少1.04萬元;衛生健康支出4.59萬元,較上年預算安排增加1.83萬元;住房保障支出2.74萬元,較上年預算安排減少0.49萬元,主要原因是預算人員減少。

按支出經濟分類劃分:工資福利支出400.67萬元,較上年預算安排減少1.84萬元;商品和服務支出26.33萬元,較上年預算安排增加1.38萬元,對個人和家庭的補助0萬元,較上年預算安排增加0萬元;資本性支出0萬元,較上年預算安排增加0萬元;對企業補助0萬元,較上年預算安排增加0萬元。

(三)財政撥款支出情況

2022大余縣婦女聯合會財政撥款支出預算總額為財政撥款支出預算總額427萬元,較上年預算安排減少2.44萬元,主要原因是預算人員減少;

按支出功能科目劃分:一般公共服務支出413.91萬元;社會保障和就業支出5.76萬元;衛生健康支出4.59萬元;住房保障支出2.74萬元。

按支出項目類別劃分:基本支出409萬元,較上年預算安排減少2.44萬元,主要原因是預算人員減少;其中:工資福利支出400.67萬元,商品和服務支出8.33萬元,對個人和家庭的補助0萬元,資本性支出0萬元。項目支出18萬元,和上年預算安排一致其中:工資福利支出0萬元,商品和服務支出18萬元,對個人和家庭的補助0萬元,資本性支出0萬元,對企業補助0萬元。

(四)政府性基金情況

2022大余縣婦女聯合會本級政府性基金支出預算0萬元。

(五)國有資本經營情況

2022大余縣婦女聯合會本級國有資本經營支出預算0萬元

(六)機關運行經費等重要事項的說明

2022年機關運行費預算 2.4 萬元,比2021年預算減少0.6 萬元,減16.66%,主要原因是人員減少。

按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑,機關運行費指各單位的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(七)政府采購情況

2022年大余縣婦女聯合會本級政府采購總額2萬元,其中:政府采購貨物預算2萬元。政府采購工程0萬元;政府采購服務0萬元。

(八)國有資產占有使用情況

截至2021年8月31日,大余縣婦女聯合會本級共有車輛0輛

2022年單位預算無購置車輛安排,無購置單位價值200萬元以上大型設備安排。

(九)婦女兒童發展項目情況說明

1)項目概述實施婦女兒童工作和“兩規劃”監測。資金投入18萬元。主要用于辦公運轉,在項目運行和資金管理方面按照資金使用制度的規定和要求。

2)立項依據:依據文件。

3)實施主體:大余縣婦女聯合會。

4)實施方案緊密圍繞縣委、縣政府的中心任務開展工作,團結、動員和組織全縣婦女群眾參與經濟社會發展,加強婦女兒童維權工作,依法保障婦女兒童的合法權益,加強婦女聯合會組織自身建設,指導建立健全基層婦女組織,提高婦女聯合會干部的整體素質。履行婦兒工委辦職責,堅持服務婦女、服務基層、服務大局,加強與社會各界的聯系,協調、推動社會各界為婦女兒童辦好事、辦實事。

5)實施周期2022.1.1——2022.12.31。

6)年度預算安排:18萬。

7)績效目標和指標:詳見附件。

二、2022年“三公經費預算情況說明

2022年大余縣婦女聯合會本級“三公”經費一般公共預算安排0.88萬元。其中:公務接待費0.88萬元,上年持平,主要原因是單位“三公”經費已核減到較低水平。因公出國(境)費0萬元,公務用車運行維護費0萬元,公務用車購置0萬元,均上年持平,主要原因是未發生相關業務。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

(一)財政撥款:指省級財政當年撥付的資金。

)上級補助收入:反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

)其他收入:指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

)上年結轉和結余:填列2021年全部結轉和結余的資金數,包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

“三公經費”:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

)機關運行經費:為保障行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

單位涉及的專業名詞

群眾團體事務支出:是指用于群眾團體日常工作各項事務的支出。

附件1:大余縣婦女聯合會本級2022年單位預算表

                                      

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