| 2016年收支預算總表 |
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單位:元 |
| 收 入 |
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支 出 |
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| 項目 |
預算數(shù) |
按支出項目類別 |
預算數(shù) |
按支出功能科目 |
預算數(shù) |
| 一、財政撥款 |
1,879,599 |
一、基本支出 |
2,079,599 |
0 |
2,079,599 |
| 經費撥款(補助) |
1,879,599 |
工資福利支出 |
1,441,351 |
0 |
1,441,351 |
| 專項收入 |
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商品和服務支出 |
513,032 |
0 |
513,032 |
| 納入預算的政府性基金收入 |
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對個人和家庭補助支出 |
16,032 |
0 |
16,032 |
| 預算內投資收入 |
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其他資本性支出 |
109,184 |
0 |
109,184 |
| 二、事業(yè)收入 |
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二、項目支出 |
0 |
0 |
0 |
| 三、事業(yè)單位經營收入 |
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工資福利支出 |
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0 |
0 |
| 四、其他收入 |
200,000 |
商品和服務支出 |
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0 |
0 |
| 五、附屬單位上繳收入 |
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對個人和家庭補助支出 |
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0 |
0 |
| 六、上級補助收入 |
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基本建設支出 |
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0 |
0 |
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其他資本性支出 |
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0 |
0 |
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其他相關支出 |
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0 |
0 |
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三、事業(yè)單位經營支出 |
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0 |
0 |
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四、對附屬單位補助支出 |
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0 |
0 |
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五、上繳上級支出 |
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0 |
0 |
| 本年收入合計 |
2,079,599 |
本年支出合計 |
2,079,599 |
本年支出合計 |
2,079,599 |
| 七、用事業(yè)基金彌補收支差額 |
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六、結轉下年 |
6,323 |
結轉下年 |
6,323.0000 |
| 八、上年結轉(結余) |
6,323 |
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| 財政撥款結轉(結余) |
6,323 |
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| 其他資金結轉(結余) |
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| 收入總計 |
2,085,922 |
支出總計 |
2,085,922 |
支出總計 |
2,085,922 |
| 注:功能科目到項級科目 |
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單位:元 |
| 科目編碼 |
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單位名稱(科目) |
合計 |
基本支出 |
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項目支出 |
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| 類 |
款 |
項 |
小計 |
工資福利支出 |
商品和服務支出 |
對個人和家庭的補助支出 |
其他資本性支出 |
小計 |
工資福利支出 |
商品和服務支出 |
對個人和家庭補助支出 |
基本建設支出 |
其他資本性支出 |
其他相關支出 |
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| ** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
| 220 |
01 |
01 |
國土氣象等事務 |
208 |
208 |
144 |
51 |
2 |
11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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0 |
0 |
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0 |
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0 |
0 |
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0 |
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0 |
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0 |
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0 |
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0 |
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0 |
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0 |
0 |
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0 |
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0 |
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0 |
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0 |
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0 |
0 |
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0 |
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0 |
0 |
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0 |
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0 |
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0 |
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0 |
0 |
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0 |
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0 |
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0 |
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| 附件4 |
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| 2016年財政撥款支出按經濟分類 |
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單位:萬元 |
| 支出經濟分類 |
預算數(shù) |
| 合計 |
207.92 |
| 工資福利支出 |
144.12 |
| 基本工資 |
6.86 |
| 津貼補貼 |
6.49 |
| 獎金 |
0.57 |
| 社會保障繳費 |
44.68 |
| 伙食補助費 |
9.08 |
| 績效工資 |
0.00 |
| 其他工資福利支出 |
76.44 |
| 商品和服務支出 |
51.29 |
| 辦公費 |
5.10 |
| 印刷費 |
0.58 |
| 水費 |
0.36 |
| 郵電費 |
0.55 |
| 取暖費 |
3.58 |
| 差旅費 |
6.20 |
| 因公出國(境)費用 |
0.00 |
| 維修(護)費 |
2.30 |
| 租賃費 |
0.10 |
| 會議費 |
0.18 |
| 培訓費 |
0.58 |
| 公務接待費 |
3.15 |
| 工會經費 |
0.26 |
| 福利費 |
0.03 |
| 公務用車運行維護費 |
18.10 |
| 業(yè)務費 |
0.00 |
| 其他商品和服務支出 |
10.22 |
| 對個人和家庭的補助 |
1.60 |
| 退休費 |
0.00 |
| 住房公積金 |
1.60 |
| 其他資本性支出 |
10.91 |
| 其他資本性支出(其他資本性支出) |
0.00 |
| 附件5 |
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|
| 2016年“三公”經費預算統(tǒng)計表 |
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| 填報單位:大余縣土地及房屋征收安置辦公室 |
單位:萬元 |
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| 項 目 |
本年預算數(shù) |
|
| 合 計 |
21.25 |
|
| 1、因公出國(境)費用 |
|
|
| 2、公務接待費 |
3.15 |
|
| 3、公務用車運行費及購置費 |
18.1 |
|
| 其中:⑴公務用車運行維護費 |
18.1 |
|
| ⑵公務用車購置 |
|
|
|
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|
| 注:含下屬**,**個單位。 |
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