大余縣新村辦2017年部門預算草案編制說明
一、部門主要職責
大余縣新村辦是主管全縣新農村建設工作的縣政府直屬正科級事業單位。部門主要職責:負責全縣新農村建設工作的組織領導、綜合協調、調查研究和督查指導。
二、部門2017年主要工作任務
大余縣新村辦2017年的主要工作任務是: 1完成全縣三個中心村共24個省扶點建設。2.完成全縣24個一般自然村(其中省扶點6個、市縣自然點18個)建設。3.污水處理項目牽頭、“空心房”整治、土坯改造掃尾工作。4.完成縣委、縣政府交辦的其它任務。
三、部門基本情況
大余縣新村辦有本級預算單位1個。編制人數5人,實有人數4人。
四、部門預算收支情況說明
(一)預算收入情況
2017年縣新村辦收入預算總額為56.43萬元,其中:財政撥款收入56.43萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。
(二)預算支出情況
2017年縣新村辦支出預算總額為56.43萬元。其中:
按支出項目類別劃分:基本支出56.43萬元,包括工資福利支出31.59萬元、商品和服務支出22.10萬元、對個人和家庭的補助2.74萬元、其他資本性支出0萬元;項目支出0萬元,包括工資福利支出0萬元、商品和服務支出0萬元、對個人和家庭的補助0萬元、對企事業單位的補貼0 萬元、債務利息支出0萬元、債務還本支出0萬元、基本建設支出0萬元、其他資本性支出0萬元、其他相關支出0萬元;事業單位經營支出0萬元,對附屬單位補助支出0萬元,上繳上級支出0萬元。
按支出功能科目劃分:一般公共服務支出56.43萬元,新村辦事業機構支出56.43萬元。
按支出經濟分類劃分:工資福利支出31.59萬元,商品和服務支出22.10萬元,綜合定額管理的公用經費支出3.2 萬元,非定額管理的公用經費支出1萬元,工作性經費支出20萬元。
(三)財政撥款支出情況
2017年縣新村辦財政撥款支出預算56.43萬元,具體支出情況是:新村辦事業機構支出56.43萬元。
五、“三公”經費情況
2017年縣新村辦 “三公”經費預算7.5萬元,同比下降105 %。具體為:因公出國(境)費用0萬元,同比下降0.93%;公務用車運行及購置費4.2萬元,同比下降48.77%,其中:公務用車購置費0萬元,公務用 車運行維護費4.2萬元。

